对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持的结论是( )。
(中级) 审计理论与实务 2023-07-07
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为
参考答案:D
内部控制测评发现一次内部控制没有运行,可能意味着还有类似的情况存在。
类别: 建筑工程 | 招标采购专业知识与法律法规 2023-05-31
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