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商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应,并根据情况变化及时进行调整。这体现了银行内部控制的(  )。

银行管理 2023-07-29

A.全覆盖原则
B.制衡性原则
C.审慎性原则
D.相匹配原则


参考答案:D

银行内部控制的原则包括:全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则。相匹配原则是指商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应,并根据情况变化及时进行调整。

管理层担心,虽然公司给从事生产的工人支付更多的加班费,但员工的劳动生产率和士气仍然可能在下降。就解决此问题而言,以下哪项审计程序效果最差:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

与行业基准比较时,以下哪种财务衡量指标可以最好地表示公司存在过时商品?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

下列关于审计证据的分类,不正确的是:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

最近的一项调查表明,小城镇的居民平均每月乘坐八次坐火车到附近城市。此调查还表明,居民每月乘坐火车的次数是由每月在附近城市工作的天数决定的,根据以下方程得出Y=2+2X。一个不在附近城市工作的人预计每个月乘坐火车多少次?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

在决定销售记录是否有效的过程中,以下哪一项审计证据将会最适合?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

下列审计证据中哪项不属于外部证据:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

如果某企业的一名雇员可能参与了向虚构的卖方支付款项的勾当,以下哪种审计程序对于发现这种现象最为有效?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

内部审计师应该应用以下哪项抽样计划,才能在不盘点每个项目的前提下估计某种存货的单位数量?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

在新的控制环境下,某公司在系统中使用了嵌入式审计模块,则该模块的目的是:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

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