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审计机构主要审理下列内容( )。

(初级) 审计专业相关知识 2023-08-23

A.被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳
B.审计目标是否实现
C.主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分
D.审计程序是否符合规定
E.评价、定性、处理处罚意见是否恰当


参考答案:CDE

审计人员通过对已签发支票的代表性抽样验证卖方发票支付的及时性。样本总体为依据应付帐款签发的967张连续编号支票。样本抽样的最佳方法是:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

在对某组织生产循环审计的初步调查阶段,管理当局声称废料的出售得到很好的控制,取得验证这一认定的证据的最佳方法是:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

某内部审计师为了证明应付账款的准确性,选择一定合理的供应商样本向其进行函证,内部审计师采用的是积极式函证,然而回函的数量不能证明审计目的,那么接下来内部审计师可能采取的措施是:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

某内部审计师怀疑有舞弊现象。如果抽样目的是选择带有指定概率的样本,即至少包含一个异常例子的样本,以下哪项样本计划将被采用?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

使用个人电脑的职员声称得了职业病,并要求相当数额的劳动者赔偿金。确认在多大程度上应对这种职业病负责的审计工作底稿应该包括:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

评价数据处理系统审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

某内部审计师正在实施变量抽样,在同样的置信水平下,已知甲项目的标准差高于乙项目的标准差,甲项目的期望值小于乙项目的期望值,则两个项目风险大小的判断取决于:

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某内部审计师正在对以前12个月采纳的销售佣金计划的有效性进行评价,为此项计划的有效性提供强有力审计证据的审计程序应该是:

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运用属性抽样时,内部审计师不得不做出很多决定。“效率”常用来描述影响样本量的任何因素;“效果”用来描述统计样本结果能更精确估计真实的总体误差率的可能性。假定内部审计师预计控制程序的失败率是0.5%。内部审计师要决定是用90%还是用95%的置信水平以及是否将可容忍的控制失败率设在3%还是4%。以下哪项关于属性抽样的效率和效果的陈述是正确的?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

下列指数中,全部是影响净资产利润率的有:

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