搜题

(该知识点在2020年教材已删除)下列职务中,属于不相容职务的有( )。

注册会计师-公司战略与风险管理 2023-05-17

A.执行与监督检查
B.决策审批与监督检查
C.可行性研究与决策审批
D.决策审批与执行

参考答案:ACD

教材已删除。

最有可能促使首席审计执行官在审计计划阶段应用了风险评估方法的原因是风险评估提供了:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

下列关于风险评估程序的说法,不正确的是:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

负责监督审计师的人员在审计报告起草之后,应该对报告初稿进行审查。这种做法主要是为了确保:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

有效的举报项目可以帮助组织达成《萨班斯-奥克斯利法案》第301条款的要求。以下哪项不是举报项目的要素?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

在对限制进入的工作场地的控制进行实地测试时,有两名员工向内部审计师反映某工序所用的化学品引起头痛和其他症状。内部审计师应该:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

管理层发现某分支机构的费用增加,利润降低,所以要求内部审计部门尽快进行审计。但是内部审计部门正好忙于一个重要的合法性审计任务。对于这两个项目的审计,下列表述正确的是:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项内容不是发布中期报告的恰当理由?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

下列各项中不属于审计委员会的职责有:Ⅰ.负责整个风险管理过程。Ⅱ.每年对内部审计师个人的权限及其有效性进行复核。Ⅲ.将内部审计结果向高级管理层报告。Ⅳ.在内部审计外包时,负责管理与外包企业的关系。

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

风险评估是对可能出现的对组织不利的情况和/或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,以下陈述中关于首席审计执行官应采取的行动不恰当的是:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

首席审计执行官需要决定怎样将一个组织划分为各项可审计活动,以下哪项属于可审计活动?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

加载更多~