搜题

下列关于黄金投资特点的表述,错误的是( )。

个人理财 2023-05-25

A.抗系统风险的能力强
B.具有内在价值和实用性
C.收益和股票市场的收益正相关
D.受国际市场影响大且存在一定流动性

参考答案:C

黄金的收益和股票市场的收益不相关甚至负相关,这个特性通常使它成为投资组合中的一个重要的分散风险的组合资产。故选项C错误。

由于某公司所属工厂的工作性质,保证辐射安全非常重要。一项审计正在对关于采购、分配及使用放射性物质的控制系统进行检查,该检查过程被很充分地记录下来。安全部门工作人员很熟悉本部门运作程序。因为采购和设备部门也被涉及在这个程序中,所以审计师正在考虑复查采购和设备部门处理放射性物质的过程。审计师应该:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

回复内部审计师质询的信件是以下哪一种证据的例子?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

在评价一家大医院的家庭服务质量时,最可靠的证据来源是:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

完成调查之后.内部审计师已得出结论:一名员工盗取了大量的现金收款。提出这一发现的报告草稿应由谁来检查?

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

根据《标准》,内部审计报告的审计发现应该包括:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

审计安全管理程序的工作之一,是要同负责编写、发布和维护安全程序的人员面谈。审计师主要兴趣是要识别出确保程序得到及时更新的有关控制,但是该人员的信息量很大,而且看来很愿意告诉审计师。为确保不会遗漏重要信息,审计师应当( )。

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

某审计是运用通用审计软件从组织一年的银行账户中选择了统计代表性支付样本。审计师证实了所有支付样本和适当地批准支持文件,同时注意到所有支付都在到期限内支付。根据这个信息,审计师可以推论:

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

在记录若干互相联系的部门所使用的程序时,内部审计师最有可能使用( )。

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

在对财务部的经营性审计中,内部审计师发现该部门经常运用基于合理经济学假设的适当定量技术来评价提出的备选资本投资方案,但管理层并非总是选择具有最优化估价的投资方案。事实上,有时管理层更倾向于排列在第三或第四位置上的次优方案。首席财务官(CFO)指出管理层最终是主观决策而非根据定量分析来确定最佳投资选择,以下哪个说法最为准确?( )

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

总经理想要了解采购职能是否做到了“在正确的时间以正确的数量采购正确的材料”。下列( )项审计类型可以解决总经理的要求。

类别: 外贸会计 | 国际注册内部审计师 2023-08-23

加载更多~