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下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()。

(中级) 审计理论与实务 2023-07-08

A.完全不信赖内部控制
B.不能将控制风险确定为零
C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查

参考答案:A

在审计中控制风险始终大于零,不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。

对细菌性食物中毒的诊断原则是( )

类别: 医药卫生 | 卫生招聘 (康复医学与技术汇总) 2023-08-28

肥胖症患者最易引起哪种并发症( )

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心血管疾病的患者膳食预防原则不包括( )

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营养素目前分为五大类,除了( )

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营养就是( )

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我国居民膳食中糖类供热占总热能的适宜比是( )

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下述为室内空气质量评价常用指标包括,除了( )

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实验效果的主要评价指标包括,除了( )

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适合做大规模筛检的疾病是( )

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计算多个率的平均率时,应( )

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